05.10.2009, 09:10 | #1 |
Я тут новенький
Регистрация: 05.10.2009
Пол: Ж
Провайдер: Простор Телеком
Сообщений: 7
Поблагодарил: 0
Поблагодарили 0 раз в 0 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
Настройка отчета в 1С
Требуется программист для настройки отчета в 1С Управление торговлей 8.0. Для студентов - консультации и поддержка.
Последний раз редактировалось AUP; 05.10.2009 в 09:13. |
|
07.10.2009, 08:29 | #2 |
Я тут новенький
Регистрация: 20.11.2008
Пол: Ж
Провайдер: Эр-Телеком
Сообщений: 12
Поблагодарил: 81
Поблагодарили 2 раз в 2 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
А поподробнее можно? Что за отчет, какие настройки, что именно нужно?
Последний раз редактировалось mas; 07.10.2009 в 08:34. |
|
08.10.2009, 08:38 | #3 |
Я тут новенький
Регистрация: 05.10.2009
Пол: Ж
Провайдер: Простор Телеком
Сообщений: 7
Поблагодарил: 0
Поблагодарили 0 раз в 0 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
Это отчет по дебиторской задолженности контрагентов по периодам в конфигурации Управлении торговлей, версия 1С предприятие 8.0. Его надо настроить, чтобы он рассчитывал дебиторскую задолженность по договору контрагента, а не по расчетным документам.
|
|
08.10.2009, 10:55 | #4 |
Приятель
Регистрация: 26.07.2007
Пол: М
Провайдер: Билайн
Сообщений: 195
Поблагодарил: 294
Поблагодарили 42 раз в 29 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
Скорей всего:
Настройка - Группировки Убрать "Расчетный документ" И будет вам отчет по договору в целом, без детализации по документам. Дополнительно, рекомендую сохранять настройки если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками отчетов. Действия - Сохранить значения, там ввести название сохраняемой настройки, потом можно быстро между ними переключаться. Кстати сообщение не в тему!!! Последний раз редактировалось Volex; 08.10.2009 в 11:02. |
|
09.10.2009, 22:05 | #5 |
Я тут новенький
Регистрация: 05.10.2009
Пол: Ж
Провайдер: Простор Телеком
Сообщений: 7
Поблагодарил: 0
Поблагодарили 0 раз в 0 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
В системе требуется вести учет взаиморасчетов по расчетным документам, что указано в договорах контрагентов. Но оплата ведется по всему договору в целом. Потому невозможно проанализировать дебиторскую задолженность по каждому расчетному документу. Надо настроить типовой отчет, чтобы он собирал данные по контрагенту, невзирая на установленный способ ведения взаиморасчетов.
|
|
12.10.2009, 13:47 | #6 |
Приятель
Регистрация: 26.07.2007
Пол: М
Провайдер: Билайн
Сообщений: 195
Поблагодарил: 294
Поблагодарили 42 раз в 29 сообщениях
Открыли хайд
:
0 в этом сообщении 0 Всего |
Вы хотите от отчета невозможного, каким образом система узнает о том какой именно документ оплачен?
Максимум что возможно реализовать, это закрывать их по принципу ФИФО. При ведении расчетов по платежным документам, вам придется на каждый расходный документ вводить документ его оплаты, вот в этом случае у вас не будет проблем и вы сможете пользоваться стандартными отчетами, благо в платежках большинство фирм указывают счета по которым они платят. |
|
Метки |
взаиморасчетов, документ |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|